承德有机肥认证
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产品描述

地区地区 名称名称 种类认证 可售卖地全国
长春市中正企业咨询管理有限责任公司2013年公司拓展新的业务,扩大经营范围,包括诚信经营AAA级示范单位、全国质量诚信AAA级信用企业、全国质量.服务.信用AAA级企业、重质量守信用先进单位、重合同守信用企业、中国良好诚信企业家、2014年度质量服务零投诉诚信企业、全国315质量诚信企业、全国xx行业质量信用百强企业、中国着名,中国知名,中国名优产品, 绿色环保产品,中国500强,中国市场畅销,中国***行业影响力,全国工程建设重点推广应用产品,2014年度质量检测达标产品等。
有机产品管理者代表:
a. 负责有机管理体系的建立和维护,确保有机产品质量管理体系的过程得到实施和保持;
b. 向管理者报告有机产品质量管理体系的业绩,包括改进的需求;
c. 在整个有机管理系统内促进满足有机产品认证意识的形成;
d. 确保加贴有机产品认证标志的产品符合认证标准的要求;
e. 建立文件化的有机认证标志管理办法,确保有机产品认证标志妥善保管和使用;
f. 就有机产品及质量管理体系有关事宜的对外联络。
承德有机肥认证
内部检查管理规程
1.0目的
为验证公司系统内有机管理体系是否规范要求,体系是否得到有效实施、保持和改进,保证有机生产管理体系及生产过程符合《GB/T19630.1~GB/T19630.4有机产品》的要求,特编制本文件适用于内部检查。
2.0适用范围
适用于公司内部质量检查的公司和实施的控制。
3.0职责
3.1 有机管理代表负责审批有关的内部质量检查的计划、报告等文件,并公司进行内部质量检查活动。
3.2 综合部在有机管理代表指导下,具体公司开展内部质量检查活动。并对采取的纠正措施的实施和效果进行跟踪检查及验证。
3.3 检查组负责编制有关检查文件并进行现场检查。
4工作程序
4.1 识别不合格
质检部、各部门应识别与产品质量有关的质量管理体系运行过程中的不合格,采取相应的纠正措施,以消除不合格产品的原因,防止不合格的再次发生。
不合格包括产品实现过程的不合格(采购产品、半成品、成品的不合格)及质量管理过程的不合格项等。
4.2识别不合格原因
4.2.1公司质检部及时收集并识别与产品质量有关的信息,各部门负责对质量管理体系各过程输出的信息进行识别。包括:
2内部检查、外部检查中出现的不合格;
3发生顾客投诉和索赔时;
4产品出现质量问题;
5各部门质量记录出现异常;
6其他不符合质量方针、目标或体系文件规定时;
7供方产品或服务出现严重不合格时。
4.2.2各部门根据自身职责及时反馈信息,由质检部分类整理,作为制定纠正措施的依据。
4.2.3将上述信息填写在“纠正/预防措施处理单”栏。
4.2.4 质量问题分类
5A类质量问题。指产品实现过程中发生严重不合格、重大质量事故,引起顾客投诉不满意的问题。
9B类质量问题。指对产品质量影响不大、不会引起顾客很大争议的问题、产品实现过程中出现的偶然、一般的问题、责任部门明确且能自行及时处理的问题。
4.3.5原因调查
由质检部公司,以数据和事实为依据,采用统计技术或试验方式,查明质量问题发生的根本原因。
A类问题,由有机管理代表公司相关部门对已发生的不合格原因进行调查,并判定责任。必要时,将调查结果形成“专题质量分析报告”。
B 类问题,由质检部责成责任部门进行原因的调查。
4.3 纠正/措施处理单
4.3.1纠正/预防措施处理单的制订,必须以利于体系的持续改进和确保顾客的要求得到满足为前提。
4.3.2对综合质量问题,应提交质量例会进行讨论,划分责任部门,确定相关的纠正措施,责任部门按纠正措施方案公司实施,并将实施结果报质检部。
4.3.4针对不合格产生的原因,在成本分析的基础上确定纠正措施,若问题涉及到多个部门,由质检部协调并公司实施。
4.4 对不合格采取纠正措施
4.4.1 配料、包装材料、半成品、成品不合格的纠正措施
(1)质检部负责提供不合格原辅材料的检验报告,交给有机管理代表,由有机管理代表负责公司处理。
(2)对不能满足质量保证协议的供方,由市场部负责审,有机管理代表批准后市场部将其从合格供方中删除并通知供方。
4.4.2 生产过程中出现不合格的纠正措施
当生产过程中出现不合格品时,由质检部主持召开现场质量分析会,对其不合格的原因进行分析,作出结论,制定出纠正措施,责任落实到人,并写出“会议纪要”,上报质检部。
5生产中出现的不合格已造成产品报废时,由有机管理代表主持召开现场质量分析会,由质检部负责制定纠正措施。
4.4.3质量体系不合格的纠正措施
质量体系内检或外审中所提出的不合格项由相关部门,根据不合格原因制定出纠正措施,限期整改。
4.5纠正措施有效性价
4.5.1纠正措施实施后,在质检部主持下,公司相关责任部门对实施效果进行验证,确认其有效性。
4.5.2对实施有效的纠正措施,如涉及文件修改时,原文件发放部门按《文件管理规程》规定作出更改。
4.5.3实施结果未能达到计划要求时,应重复以上工作程序,直至结果满意为止。
4.5.4详细记录纠正措施的实施结果,并由质检部保留。
.5.1 内检员负责编制《内部检查计划》,经有机管理代表批准后实施。每次的内检计划由内检员编制,经有机管理代表批准,并于10天前通知受审部门作好准备。
4.5.2 追加内检计划经有机管理代表批准,由内检组对公司各部门下达追加内检通知。
4.5.3 内检应确定检查目的、检查范围、检查依据、检查日期及检查组人员组成。
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总经理职责和权限
a. 全面负责、公司、实施公司的生产经营和有机产品质量活动,并统一指挥和决策。对公司各项技术经济指标负责。负责对长远规划、年度计划、重大技术改造、职工培训、工资调整和职工福利方案制订。
b. 负责提出机构变动,主要规章制度的建立、修订和废除,聘任中层以上人选。
c. 负责沟通、协调公司内、外部各种关系;公司、指挥、控制、检查和定各部门的工作。
d. 熟悉和掌握公司有机产品生产技术、产品质量控制方法,做好生产、加工、质量、技术、经营、行政、财务、计划等各项监督管理工作。
e. 主持和负责公司级各类计划、布置、监督检查、考核协调性会议,认真倾听各种意见和合理化建议。
f. 严格依照国家有关法律、法规生产经营,如《食品卫生法》、《合同法》、《产品质量法》、负责抓好公司信息、经济法律相关的管理工作;抓好公司治安、安全生产管理工作。
g. 对公司的有机产品质量管理工作直接负责。
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销售部职责和权限
a. 负责公司物资的采购、标识、贮运,确保提供的物资符合规定要求;
b. 负责对公司内有机产品的生产所需原材料及设备、包装物进行主审;
c. 负责对采购产品的价格进行估;
d. 完成公司每月采购计划,签署订货合同,及时到货;
e. 负责公司的有机产品的仓储和物流系统。
f. 负责识别顾客需求和期望,预测有机产品的市场动态,对市场开发做出总体策划和安排;
h. 负责对有机产品的招标文件、投标书、合同的检查,形成总结性意见,报总经理批准;
i. 掌握当前公司顾客的满意程度情况,并为进一步提高顾客满意度,采取相应的措施,从而扩大有机产品的市场占有份额。
j. 负责公司有机产品合同审及有机产品的产品销售和售后服务工作;
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